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中共上饶市委信访局2021年度部门决算
  • 2022-09-28 09:40
  • 来源: 市委信访局
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中共上饶市信访局2021年部门决算

   

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职能

中共上饶市信访局是市委、市政府主管信访工作的职能部门,主要职责是:接待来访群众,办理群众来信及网上信访,协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题,复查复核疑难复杂信访问题,指导各县(市、区)的信访工作,承办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务,做好市领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2021年年末编制人数26人,其中行政编制16人,工勤编制1人,事业编制9人。年末实有人数36人,其中在职人员25人,离休人员1人,退休人员6;聘用5;年末其他人员0人

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

579.36

一、一般公共服务支出

32

668.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

16.05

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

595.41

本年支出合计

58

668.07

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

72.66

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

668.07

总计

62

668.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:中共上饶市委信访局                                    2021年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

595.41

579.36

0.00

0.00

0.00

0.00

16.05

201

一般公共服务支出

595.41

579.36

0.00

0.00

0.00

0.00

16.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.41

579.36

0.00

0.00

0.00

0.00

16.05

2010301

  行政运行

302.27

286.21

0.00

0.00

0.00

0.00

16.05

2010302

  一般行政管理事务

254.74

254.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

668.07

374.78

293.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

668.07

374.78

293.29

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

668.07

374.78

293.29

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

336.38

336.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

293.29

0.00

293.29

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

579.36

一、一般公共服务支出

33

652.02

652.02

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

579.36

本年支出合计

59

652.02

652.02

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

72.66

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

72.66

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

652.02

总计

64

652.02

652.02

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

652.02

358.73

293.29

201

一般公共服务支出

652.02

358.73

293.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

652.02

358.73

293.29

2010301

  行政运行

320.33

320.33

0.00

2010302

  一般行政管理事务

293.29

0.00

293.29

2010350

  事业运行

38.40

38.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

268.37

302

商品和服务支出

68.90

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

102.43

30201

  办公费

7.51

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

50.69

30202

  印刷费

3.22

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

7.48

30203

  咨询费

2.60

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

10.58

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

15.86

30205

  水费

0.40

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.95

30206

  电费

5.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.00

30207

  邮电费

5.49

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.49

30208

  取暖费

2.73

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.44

30211

  差旅费

8.77

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

37.45

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.30

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.46

30215

  会议费

1.50

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

7.67

30216

  培训费

1.30

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.74

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

8.93

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

4.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.77

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

17.40

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.86

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

289.83

公用支出合计

68.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

8.00

1.74

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

8.00

1.74

    1)国内接待费

7

-

1.74

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

25

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

150

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:中共上饶市委信访局

2021年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计668.07万元,其中,年初结转和结余72.66万元,较上年53.25万元增加19.41万元,增长36.54%;本年收入合计595.41万元,较上年610.68万元减少15.27万元下降2.5%,主要原因欧洲五大联赛:末结转结余资金进行了弥补

本年收入的具体构成为:财政拨款收入579.36万元,占97.30%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;其他收入16.05万元,2.70%

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出668.07万元,较上年663.93万元增加4.14万元.增长0.62%,基本持平;年末结转和结余0万元,较上年72.66万元减少72.66万元下降100%,主要原因是按财政零基预算新要求,本年度年末结转结余为0万元

本年支出的具体构成为:基本支出374.78万元,56.10%;项目支出293.29万元,43.90%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为617.28万元,决算数为652.02万元,完成年初预算的105.62%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算为617.28万元,决算数为652.02万元,完成年初预算的105.62%主要原因是:2021年7月,单位调入5名事业人员,财政对新调入人员工资等进行了中途追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.73万元,其中:

(一)工资福利支出268.37万元,较2020269.58万元减少1.21万元,减少0.44%基本持平。

(二)商品和服务支出68.90万元,较上年64.63万元增加4.27万元,增长6.60%,主要原因是增加了电费等经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出21.46万元,较上年21.41万元增加0.05万元,增加0.23%,基本持平。

    (四)资本性支出0万元,与上年持平。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为1.74万元,完成预算的21.75%,决算数较上年2.07万元减少0.33万元,下降15.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较欧洲五大联赛:0万元持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为1.74万元,完成预算的21.75%,决算数较上年减少0.33万元,下降15.94%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约和新冠肺炎疫情影响

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数较20200万元持平,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较20200万元持平,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数一致

、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出68.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数68.43增加0.47万元,增长0.68%,决算数与年初预算数基本持平

、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.84万元,其中:政府采购货物支出15.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.84万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

    截至202112月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的81.91%。

共组织对“信访项目”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出240万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对“信访项目”开展绩效评价,从评价情况来看,“信访项目”的年度各项绩效指标均圆满完成,重点绩效评价得分89分,评价等级为”。

组织对上饶市委信访局等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出579.36万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对上饶市委信访局整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我局本级2021年部门整体绩效目标完成情况较好,各项指标均达标,部门整体支出绩效评价88分,评价结果为”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“信访项目”绩效自评结果。

“信访项目”绩效自评综述:根据上有关文件精神,我局预算项目资金须进行绩效自评自评得分为89分。项目全年预算数为240万元,执行数为293.29万元,完成预算的122%。主要产出和效果:1.信访态势稳中向好2021年,我市共发生群众进京越级访452批次553人次,到省访606批次1019人次,来市访1168批次3168人次,进京到省来市访量与2019年同比,人次分别下降29%、33.8%、47.2%。尤其是进京访,不仅同比2019年人次下降,较欧洲五大联赛:5月疫情好转后国家局开门接访至12月相比,人次也下降43.9%。2.圆满完成了国家重大庆典和重要敏感时期信访保障工作。全国“两会”、十九届六中全会、中央环保督察组和中央政法队伍教育整顿督导组在赣期间的信访保障工作,做到了非接待场所涉访和社会面查控“零登记”、干部民警“零违纪”,确保了大局稳定。3.矛盾攻坚成效明显。重复信访专项治理工作的937件,已全部化解上报;自行梳理的177件信访事项,已全部办结;中央巡视组交办的372件来信、458件来电、重点交办的26件信访事项,也全部予以办结。4、业务指标持续攀升。信访及时受理率、按期办结率、群众满意率等业务指标均高于全省平均水平,尤其是群众满意率,国家局参评件,群众对信访部门的满意率和对责任单位的满意率,从全省排位较后,分别跃升至全年度全省第一。5.社会面情况。群众满意率等业务指标均高于全省平均水平,尤其是群众满意率,国家局参评件,群众对信访部门的满意率和对责任单位的满意率,从全省排位较后,分别跃升至全年度全省第一。

存在的问题:预算编制的前瞻性不够预算执行有待加强。

下一步工作措施:1、加强预算编制工作。一是预算编制要进一步精细化,做到在预算收支项目中能体现实际收支的各个项目,预算的目标设定及配置要科学合理、符合规定的要求,切实为预算执行提供依据和标准。二是严格执行预算编制,根据预算的目标设定等做好预算的调控,避免出现实际支出超过预算的现象。2、加强绩效管理工作。需要进一步增强绩效管理理念,竖立起“支出必问效,无效必问责”的思想认识,应成立绩效评价小组,按照“预算法”的要求,主动做好绩效目标,绩效监控,绩效评价,评价结果应用等环节的工作,制定各项制度,形成一套符合本单位的科学合理的绩效管理工作机制。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

中共上饶市委信访局2021年度“信访项目”项目资金

主管部门

中共上饶市委信访局

实施单位

中共上饶市委信访局

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(全年执行数/全年预算数)

得分

年度资金总额:

240

240

293.29

10

122%

89

其中:当年财政拨款

240

240

293.29

    上年结转资金

      其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

控制赴京到省访量,全省地市排名靠后

逆向排位全省第4位

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

(60分)

数量指标

进京涉访情况

进京涉访情况降至零

进京涉访情况降至零

20

15

社会面情况

全省第4位

全省第1位

20

20

外围前期劝返情况

劝返率达100%

劝返率达93.3%

20

17

(30分)

社会效益

指标

不发生大规模进京访,不发生有负面影响信访事件。

全年未发生进京重复涉访和进京集体涉访。

全年未发生进京重复涉访和进京集体涉访。

30

29

满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

群众满意率

100%

100%

10

8

总分

100

89

主管部门(单位)评价等级

(≥90分) (80分≤ 良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

(六)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

(七)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

     (八)“三公”经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购车及运行维护费、公务接待费。

   (九)机关运行经费支出口径:行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。


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